2024
Certificado de cumplimiento control interno contable 2023
Certificado de cumplimiento Derechos de Autor 2023
Certificado de cumplimiento FURAG 2023
Informe de evaluación por dependencias 2023
Informe sobre medidas de austeridad I trimestre 2024
Informe sobre medidas de austeridad II trimestre 2024
Informe sobre medidas de austeridad III trimestre 2024
Informe Sistema de control interno I semestre 2024
Informe de cumplimiento Matriz ITA 2024
Anexo de seguimiento Matriz ITA-2024
Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado 2024 Abril
Mapa de Riesgos de Corrupción Consolidado seguimiento 2024 Agosto
PAAC – Consolidado Seguimiento 1 – 2024
PAAC – Consolidado Seguimiento 2 – 2024
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2024
Seguimiento PQRSD I semestre 2024
2023
Informe Sistema de Control Interno II semestre 2023
Informe de evaluación por dependencias 2022
Seguimiento PQRSD II Semestre 2023
Seguimiento PQRSD I Semestre 2023
Informe sobre medidas de austeridad I trimestre 2023
Informe sobre medidas de austeridad II trimestre 2023
Informe sobre medidas de austeridad III trimestre 2023
Informe sobre medidas de austeridad IV trimestre 2023
Informe Sistema de Control Interno I semestre 2023
Mapa de Riesgos de Corrupción I seguimiento
Mapa de Riesgos de Corrupción II seguimiento
Mapa de Riesgos de Corrupción III seguimiento
Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información II seguimiento 2023
Plan de evaluación y Seguimiento de Control Interno
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano I seguimiento
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano II seguimiento
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano III seguimiento
Seguimiento a PQRSD segundo semestre
2022
Informe de evaluación por dependencias 2021
Informe sobre medidas de austeridad I trimestre 2022
Informe sobre medidas de austeridad II trimestre 2022
Informe sobre medidas de austeridad III trimestre 2022
Informe sobre medidas de austeridad IV trimestre 2022
Informe Sistema de Control Interno I semestre 2022
Informe Sistema de Control Interno II semestre 2022
Mapa de Riesgos de Corrupción I seguimiento
Mapa de Riesgos de Corrupción II seguimiento
Mapa de Riesgos de Corrupción III seguimiento
Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información I seguimiento
Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información II seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III seguimiento
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2022
Seguimiento a PQRSD primer semestre
2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2021 I seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2021 II seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2021 III seguimiento
Informe de evaluación por dependencias 2020
Informe Sistema de Control Interno I semestre 2021
Informe Sistema de Control Interno II semestre 2021
Informe sobre medidas de austeridad I trimestre 2021
Informe sobre medidas de austeridad II trimestre 2021
Informe sobre medidas de austeridad III trimestre 2021
Informe sobre medidas de austeridad IV trimestre 2021
Mapa de riesgos de institucionales I seguimiento
Mapa de riesgos de institucionales II seguimiento
Mapa de riesgos de corrupción II seguimiento
Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado
Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la Información consolidado
Plan de evaluación y seguimiento control interno 2021
Seguimiento a PQRSD primer semestre
Seguimiento a PQRSD segundo semestre
2020
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2020 primer seguimiento
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2020 segundo seguimiento
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2020 tercer seguimiento
Informe sistema de control interno I semestre 2020
Informe sistema de control interno II semestre 2020
Informe sobre medidas de austeridad I trimestre 2020
Informe sobre medidas de austeridad II trimestre 2020
Informe sobre medidas de austeridad III trimestre 2020
Informe sobre medidas de austeridad IV trimestre 2020
Mapa de Riesgos Institucionales abril 2020
Mapa de Riesgos Institucionales II seguimiento 2020
Mapa de Riesgos Institucionales III seguimiento 2020
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2020
Seguimiento a P.Q.R.S. primer semestre
Seguimiento a P.Q.R.S. segundo semestre
2019
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2019 31/04.pdf
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2019 31/08.pdf
Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EPC 2019 31/12
Evaluación por dependencias 2019
Informe pormenorizado de control interno noviembre 2018 – febrero 2019
Informe pormenorizado de control interno marzo – junio 2019
Informe pormenorizado de control interno julio – octubre 2019
Informe pormenorizado de control interno noviembre – diciembre 2019
Mapa de Riesgos Institucionales abril 2019
Mapa de Riesgos Institucionales septiembre 2019
Mapa de Riesgos Institucionales diciembre 2019
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2019
2018
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2018
Evaluación de gestión por dependencias 2018
Mapa Plan Anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2018
Informe pormenorizado de control interno con corte a 31 de octubre de 2018
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción con corte a 30 de agosto de 2018
Informe pormenorizado de control interno con corte a 30 de junio de 2018
Informe seguimiento al Plan anticorrupción Corte 30 de Abril de 2018
Informe pormenorizado de control interno con corte a Febrero de 2018.
Plan de Evaluación y Seguimiento de Control Interno 2018
2017
Informe pormenorizado de control interno con corte a 30 de junio de 2017.
Informe pormenorizado de control interno con corte a 31 de Octubre de 2017.
2016
Informe Anual de Control Interno MECI – 2016.
Informe Control Interno Contable – 2016.
Informe de control interno Junio a Octubre de 2016.